根据股份公司审计工作部署,公司审计部、设备物资部于2019年8月对公司设备物资集中采购执行情况进行了全覆盖的专项审计。审计内容为公司设备物资采购管理体制建立、采购流程执行以及设备物资管理考核等情况。11月26日,集团公司审计组进驻公司,启动为期三天的现场复查工作。
设备物资部全体员工高度重视此次复查工作,正确对待审计组提出的各种问题,积极准备资料,不推脱、不敷衍。针对此次复查工作中暴露出来的问题,正确面对,认真总结,积极改正。
为规范今后集中采购工作,设备物资部积准备在下一步工作中通过研究学习国家相关法律、公司制度,制定科学合法集采制度流程。督促各采购部门严格执行。将集中采购工作公开化、透明化。